一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1.06 |
1.06 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.06万元,支出决算为1.06万元,完成预算的100%,较上年增加0.55万元,增长107.84%。决算数与预算数持平。决算数较上年增长的主要原因是加大招商引资力度,导致招商公务接待支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.06万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年减少0万元,减少0%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国(境)计划。故2024年淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为1.06万元,支出决算为1.06万元,完成预算的100%;较上年增加0.55万元,增长107.84%。决算数与预算数持平。决算数较上年增长的主要原因是加大招商引资力度,导致招商公务接待支出增加。2024年淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室国内公务接待共10批次(其中外事接待0批次),118人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商引资公务接待支出。经费使用贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、相山区公务接待等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年减少0万元,减少0%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是2023年度、2024年度没有安排公务用车购置费及运行维护费。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年减少0万元,减少0%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是2023年度、2024年度没有安排公务用车购置费及运行维护费。2023年度、2024年度没有安排公务用车购置费及运行维护费。公务用车运行维护费预算数0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年减少0万元,减少0%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是2023年度、2024年度没有安排公务用车购置费及运行维护费。截至2024年12月31日,淮北市相山区人民代表大会常务委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
